Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
в апреле 2017 г. была проведена корректировка реализации прошлого периода в сторону увеличения. Проводки сформировались и датой исходного документа(2016) и текущей (2017) датой, во вкладке "расчеты" стоит галка что период закрыт и отчетность сдана. Но после получилось так что по счетам 90.01, 90.01.1, 90.02,90.02.1 висят остатки в 2016 г. который закрыт. И поэтому идут расхождения в суммах. Пожалуйста подскажите как поступить?